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象山县青少年宫2015年部门决算
作者:    发布时间:2016-07-20     来源:本站原创     点击数:271

象山县青少年宫2015年部门决算

一、象山县青少年宫概况

  (一)主要职能

1、进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育,引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观;

2、广泛开展多门类项目的技能培训活动,组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动,引导青少年参加社会实践,培养创新精神和社会实践能力,发掘青少年的特长和潜能,促进个性的健全发展;

3、开展国内外青少年交流活动,开阔视野、相互促进,增进各国和地区间青少年的了解和友谊,培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型人才;

4、加强校外教育文化理论的学习和研究,探索和创新青少年校外教育文化工作,提高教育质量和管理水平,发挥青少年宫独特的育人功能。

  (二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,象山县青少年宫是一级决算单位。

二、象山县青少年宫2015年部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  象山县青少年宫2015年收入决算总计423.81万元,其中财政拨款216.94万元,占51.2%;政府性基金收入206.87万元,占48.8%

  (二)支出决算总体情况

  象山县青少年宫2015年支出决算423.81 万元。

  1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出199.06万元,社会保障与就业支出5.61万元,住房保障支出12.27万元,其他支出206.87万元。

  2、按支出用途分类,包括基本支出197.14万元,项目支出226.67万元。

  (三)财政拨款收支决算总体情况

象山县青少年宫2015年财政拨款收入总计决算423.81万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款216.94万元,本年政府性基金预算财政拨款206.87万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算423.81万元,支出包括:一般公共服务支出(类)199.06万元、社会保障与就业支出(类)5.61万元、住房保障支出(类)12.27万元、其他支出(类)206.87万元、年末财政拨款结转和结余0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出情况

象山县青少年宫2015年一般公共预算财政拨款支出合计:216.94万元,具体用于以下方面:

  1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体支出(项)199.06万元,主要用于本宫的基本支出以及青少年活动经费、创作经费等项目的支出。

  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)5.61万元,主要用于离退休干部工资支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.27万元,主要用于按照国家政策为干部职工发放的住房公积金。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

象山县青少年宫2015年一般公共预算财政拨款基本支出合计:174.74万元,其中:

人员经费174.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

象山县青少年宫2015政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入206.87万元,本年支出206.87万元,年末结转和结余0万元。本年支出具体用于以下方面:

1、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)�渌�政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)138.57万元,主要用于外聘教师劳务费、水电费等项目的支出。

2、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)68.30万元,主要用于资助青少年校外活动保障和能力提升项目。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

象山县青少年宫2015年“三公”经费支出决算0万元,比上年增(减)100 %。其中:

1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出0万元,比上年增(减)0 %。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数0个,人次0人。

2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0 %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0 辆。

3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出0万元,比上年增(减)0 %,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出0万元,比上年减少100 %。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

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2015年度部门决算信息情况公开补充说明.doc

 

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